- Курс на МСФО
- Мы отвечаем!
- Знакомим с проектами НПА
- Рекомендации бухгалтеру
- Разъясняет специалист
- В помощь бухгалтеру
- Практическая бухгалтерия
- Таможня
НДС при импорте услуг: отражаем в отчете
Предприятие приобрело в 2020 году программный продукт у российской компании. В день оплаты предприятие как налоговый агент исчислило и уплатило НДС при импорте услуг.
В каком налоговом отчете нужно указать НДС, уплаченный налоговым агентом при импорте услуг, и его зачет?
Вы отправляете ссылку на текущую статью | ||
Кому(e-mail)*: | ||
От (имя)*: | ||
Комментарий: | ||