- Новое в законодательстве
- Есть мнение
- Налогообложение
- Рекомендации бухгалтеру
- Мы отвечаем!
- Практическая бухгалтерия
- Таможня
Отчетность придется пересдать
При реализации товара по корпоративной карте был выписан счет-фактура. При заполнении отчетности по НДС в приложении N 5 в графе «Наименование покупателя» указали физлицо. А организация, получившая товар, указала этот счет-фактуру в приложении N 4. Камеральный отдел ГНИ выставил требование о включении в Реестр продаж суммы продажи, как не отраженной в реализации.
Как правильно отразить в Реестре продаж по НДС реализацию товара, оплаченного по корпоративной карте?
Вы отправляете ссылку на текущую статью | ||
Кому(e-mail)*: | ||
От (имя)*: | ||
Комментарий: | ||