- Разъясняют специалисты
- Рекомендации бухгалтеру
- Мы отвечаем!
- Деловая информация
- В помощь бухгалтеру
- Таможня
Как отразить в «1С» сумму оплаченного НДС
Мы – торговая компания, импортируем оборудование для реализации на внутреннем рынке. В мае несколько партий товара выпустились с таможни по ГТД НД-40 с отлагательным предоставлением сертификата. По факту получения сертификата будет получена ГТД ИМ-40
и НДС, возможно, будет принят к зачету. В итоге к сроку сдачи декларации по НДС за май ИМ-40 получить не успеваем и впоследствии будет перерасчет по налогу и корректировочная декларация по НДС за май.
Как в «1С: Бухгалтерия» отразить ГТД НД-40, чтобы НДС не попал
в расчет за май при формировании декларации (Расчета) по НДС? И как в будущем при получении ИМ-40 отразить ее в «1С: Бухгалтерия» при принятии входного НДС к зачету, чтобы данный НДС попал в корректировочную декларацию по НДС за май?
Вы отправляете ссылку на текущую статью | ||
Кому(e-mail)*: | ||
От (имя)*: | ||
Комментарий: | ||